Бланк инн за 2021 скачать


Как впервые получить ИНН — образец заявления


Раздел «Заполняется работником налогового органа» содержит сведения о коде способа представления Заявления (согласно приложению № 1 к приложению № 15), количестве страниц Заявления, количестве листов копий документов, приложенных к Заявлению, дате его представления (получения), номере, под которым зарегистрировано Заявление, фамилии и инициалах имени и отчества работника налогового органа, принявшего Заявление, его подпись.9. Раздел

«Сведения о постановке на учет физического лица в налоговом органе и (или) выдаче Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (Свидетельство)»

заполняется работником налогового органа и в нем указываются: сведения о должности, фамилии и инициалах имени и отчества работника налогового органа, осуществившего постановку физического лица на учет, ИНН и дате постановки на учет физического лица, проставляется подпись работника; и (или) сведения о должности, фамилии и инициалах имени и отчества работника налогового органа, выдавшего Свидетельство о постановке на учет физическому лицу, реквизитах Свидетельства и дате его выдачи, проставляется подпись работника; сведения о фамилии и инициалах имени и отчества физического лица (его представителя), получившего Свидетельство, проставляется его подпись.II.

Порядок заполнения страницы 002 Заявления10.

В верхней части страницы 002 Заявления указываются фамилия и инициалы имени и отчества физического лица, подавшего Заявление с просьбой о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (пребывания) или получения Свидетельства.11. Если в период после 01.09.1996 менялись фамилия, имя, отчество, указываются последние и год их замены.12. В поле «Пол» указывается пол физического лица путем проставления в поле, состоящем из одного знакоместа, цифры «1», если пол мужской, или цифры «2», если пол женский.13.

Дата рождения указывается в соответствии с записью в документе, удостоверяющем личность заявителя.14. Место рождения указывается в точном соответствии с записями в документе, удостоверяющем личность заявителя.

Заявление на получение ИНН форма 2.2 в 2021 году

» Автор Ольга Петрова На чтение 3 мин. Как заполнить заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе (на получение ИНН) форма 2.2?

Скачать бланк формы 2.2 и образец заполнения. Получение ИНН физическим лицом сопровождается подачей заявление в отделение ФНС по месту жительства этого лица. Налоговой службой утверждена форма заявления о постановке на учет в налоговом органе форма 2.2.

В статье вы можете скачать бланк этой формы, а также скачать заполненный образец заявления на получение ИНН.

Форма 2.2 утверждена приказом ФНС России от 11 августа 2011 года №ЯК-7-6/488. Бланк форма 2.2 – . Для того чтобы получить ИНН, нужно скачать бланк заявления по ссылке выше, заполнить его, воспользовавшись рекомендациями ниже и образцом заполнения, и передать его в ФНС лично, по почте или через представителя. Через определенный срок физическое лицо получит документ, подтверждающий факт постановки на учет в налогом органе, в котором будет указан 12-тизначный номер ИНН.

При подаче заявления в налоговую нужно не забыть взять с собой паспорт, а также документ, подтверждающий адрес проживания физического лица (если он не совпадает с указанным в паспорте). Кроме того, при себе нужно иметь свидетельство о рождении.

В бланке 2.2 нужно заполнить три страницы. Заполнение первой страницы формы 2.2: Указывается код налогового органа, в которое подается заявление.

ФИО заявителя пишется полностью печатными буквами, согласно паспорту. Если отчества нет (у иностранных граждан), то в соответствующем поле ставится «1». Кроме того на этой странице бланка нужно заполнить раздел «достоверность сведений подтверждаю».

Заполнение второй страницы формы 2.2: Здесь отражается общая информация о заявителе, месте рождения, месте жительства, документе, удостоверяющем личность. Если физическое лицо меняло свои ФИО в период после 1 сентября 1996 года, то прежние ФИО нужно указать в соответствующих полях, кроме того, поставить год замены.

Ниже указывается пол, место рождения по свидетельству о рождении, данные документа, удостоверяющего личность. Ниже цифрой указывается, имеет физическое лицо гражданство или нет.

Код страны берется из ОКСМ. Далее пишется адрес проживания или временного пребывания в РФ.

Заполнение третьей страницы формы 2.2: Лица без гражданства, с иностранным гражданством и для тех, кто предъявил вместо паспорта другой документ, удостоверяющий личность указывают сведения о документы, подтверждающем проживания по указанному адресу. Также нужно указать прежний адрес проживания в РФ, причем цифрой (1 или 2) указать чем являлся этот адрес, местом постоянного жительства или местом временного пребывания.

Иностранные граждане и лица без гражданства указывают код страны постоянного проживания до своего приезда в Россию, а также срок окончания регистрации в РФ. Адрес фактического проживания заполняется в том случае, если заявление на получение ИНН отправлено почтой и адрес места проживания не совпадает с фактическим адресом. На каждом листе бланка заявления 2.2 должна стоять подпись заявителя или его представителя.

Скачать бланк заявления на получение ИНН форма 2.2 – . Скачать образец формы 2.2 – .

Как заполнить заявление по форме 2-2-Учет

Бухгалтер-эксперт Опубликовано 17 ноября 2020 Заявление по форме 2-2-Учет — это документ, который придется заполнить, чтобы зарегистрироваться в ФНС в качестве налогоплательщика. Его подают в налоговую инспекцию, что получить ИНН.

Содержание Действующее фискальное законодательство определяет, что все граждане, предприниматели и организации регистрируются в в качестве налогоплательщиков. Причем неважно, платит ли конкретный субъект налоги в бюджет или нет. Даже если обязательства по перечислению фискальных платежей у данного лица отсутствуют, он обязан встать на госучет в ФНС.

Даже если обязательства по перечислению фискальных платежей у данного лица отсутствуют, он обязан встать на госучет в ФНС. Постановка физлица на учет в ФНС, или попросту получение ИНН, — обязательная процедура. Без идентификационного номера налогоплательщика гражданин не сможет оформить налоговые вычеты, зарегистрировать индивидуальное предпринимательство или создать юрлицо (организацию).

Помимо этого, ИНН является обязательным реквизитом практически всех налоговых и отчетных форм. Следовательно, чтобы получить код, придется обратиться в налоговую инспекцию с заявлением 2-2-Учет.

Чтобы гражданину получить идентификационный номер, необходимо подготовить специальное письменное обращение с просьбой поставить его на учет в государственном реестре налогоплательщиков. Код идентификации показывает, какой вы по списку в этом госреестре.

Для подготовки обращения используйте унифицированный бланк, который утвержден .

Унифицированная форма КНД 1112015 представлена в Приложении №1 к нормативному распоряжению. Полное наименование документа — заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе КНД 1112015, форма 2-2-Учет.

До 1 октября применялись старые формы из . С 01.10.2020 действуют новые бланки заявления о постановке, уведомлений о постановке и о снятии с учета.

Теперь образец заполнения формы 2-2-Учет при смене фамилии не требуется — эту возможность исключили из формы.

ФНС получает информацию через ЕГР ЗАГС. Основные рекомендации по заполнению закреплены в .

Вот как заполнить заявление на получение ИНН физлицу:

  1. Внесите сведения в форму от руки либо заполните документ при помощи компьютера или любой печатной техники. Для рукописного варианта используйте только черные или синие чернила.
  2. Если вы допустили ошибки в заполнении 2-2-Учет, придется составить его заново. Ошибки, исправления либо использование корректирующих средств при составлении документов такого рода недопустимы.
  3. Если заполняете бланк от руки, в пустых полях проставьте прочерки. При подготовке КНД 1112015 на компьютере прочерки не ставят.

Информацию вносите печатными буквами, проследите, чтобы текст легко читался. Готовый пример заполнения заявления на ИНН передайте в ФНС лично, по почте либо через доверенного представителя. Шаг №1. Начните заполнять заявление с первой страницы.

Вверху страницы, в поле «ИНН», укажите идентификационный код (при его наличии). Затем укажите код налогового органа, в который отправляете учетную форму.

Узнать код инспекции можно, обратившись в ФНС по телефону или на . Укажите личную информацию:

  • Ф. И. О.;
  • пол;
  • дату рождения;
  • место рождения;
  • гражданство.

Укажите код страны, количество листов формы и количество приложений.

Внесите номер телефона для связи, дату заполнения и подпишите КНД 1112015. В нижней части первого листа информацию вносит работник налоговой службы.

Здесь указываются данные о присвоенном ИНН, дате постановки на учет и реквизитах свидетельства (дата и номер). Шаг №2. Переходим к заполнению второй страницы. Еще раз укажите Ф. И. О., реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении).

Здесь же указываются данные о документах иностранных граждан, разрешающих проживание в РФ. Шаг №3. Заполняем последний лист.

Внесите информацию об адресе места жительства или пребывания в РФ.

По новым правилам тип и наименование населенного пункта, элементов планировочной структуры, улично-дорожной сети, здания и помещения в пределах здания вписываются от руки.

На третьей странице заявления указывают информацию о документе, который подтверждает регистрацию по месту пребывания в России. Требуются не только номер, дата и иные регистрационные данные официальной бумаги, но и адрес места пребывания в РФ.

Вот пример заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе на новом бланке: Правовые документы Бухгалтер-эксперт С 2017 года — автор и научный редактор электронных журналов по бухучету и налогообложению. Но до этого времени вела бухгалтерский и налоговый учет в бюджетной сфере, в том числе как главбух.

Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить!

Для этого оставьте комментарий под статьей. Мы его прочитаем, исправим ошибку и расскажем о результате. БУХГАЛТЕРУ: СТАТЬИ БУХГАЛТЕРУ: СТАТЬИ Подписывайтесь на наш канал в Telegram Мы расскажем о последних новостях и публикациях.

Читайте нас, где угодно. Будьте всегда в курсе главного!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен Узнавайте важные новости вовремя!

Сделано в Санкт-Петербурге © 1997 — 2021 PPT.RU Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном копировании ссылка на ресурс обязательна Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования . Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.

Ошибка на сайте Сообщение должно быть длинной не менее 10 символов Удаление аватара Вы уверены, что хотите удалить используемое изображение и заменить его аватаром по умолчанию?

Выход Вы уверены, что хотите выйти?

Образец оформления новой формы справки о доходах и суммах налога физического лица

» Автор Ольга Подзорова, эксперт сайта 14.04.2021 утвердил новую форму справки о доходах и суммах налога за 2021 год, которая выдается физическим лицам по месту работы в ответ на их письменный запрос.

При этом по доходам, начисленным в 2020 году, документ нужно оформлять по ранее действовавшей 2-НДФЛ. Данный документ может предъявляться в различных структуры, учреждения для подтверждения размера заработка и удерживаемого НДФЛ. Кроме того справка выдается при увольнении работника в обязательном порядке.

Работник вправе в любой момент обратиться к своему работодателю за получением сведений о начисленном заработке за определенный период и удержанном НДФЛ. Запрос на предоставление информации оформляется в письменном виде в форме в свободном виде. В ответ на просьбу работодатель в течение 3-х дней оформляет справку, где отражаются данные о доходах и суммах налога за необходимый период, указанный в заявлении сотрудника.
В ответ на просьбу работодатель в течение 3-х дней оформляет справку, где отражаются данные о доходах и суммах налога за необходимый период, указанный в заявлении сотрудника. Такая справка может понадобиться сотруднику для различных целей:

  • для оформления декларации 3-НДФЛ с целью получения вычетов и возврата налога — оформляется за прошедший календарный год;
  • для предъявления в банк для взятия кредита или ипотеки;
  • для оформления различных пособий и социальных выплат;
  • для получения визы на заграничные поездки.

Кроме того, работодатель сам оформляет ее и выдает по умолчанию при увольнении сотрудника из компании.

Справку можно оформить не только за календарный год, но и за любой другой период, если работнику это нужно.

В своем заявлении он вправе указать то количество месяцев или лет, за которые нужны сведения, работодатель вправе использовать для оформления бланк типовой формы, указав в нем заработок и налог только за нужные месяцы. В 2021 году работодатели обязаны выдавать справки в обновленном формате — при этом в новой форме отражаются данные о доходе и налоге с 01.01.2021.

По начислениям и НДФЛ, имевшим место в 2020 году, предоставлять сведения работнику нужно по прежней форме 2-НДФЛ.

По доходам, полученным с 1 января 2021 года работникам по их запросу выдается справка по новой форме, утвержденной . Данный приказ в приложении 1 содержит , а в приложении 4 — новый бланк справки для выдачи персоналу. Сведения о доходах ранее оформлялись по форме 2-НДФЛ, которая выдавалась работникам по их запросу, а также направлялась в ФНС по итогам календарного года.

Рекомендуем прочесть:  Страна изготовитель 3 71817 3028234

За 2020 год все работодатели должны были направить данные о доходе и налоге в налоговую персонально по каждому сотруднику по ранее действовавшей 2-НДФЛ. За 2021 году эти сведения нужно будет подавать по форме Приложения №1 к новому расчету 6-НДФЛ. Работникам сведения по новой форме нужно выдавать уже в 2021 году, однако в справке отражаются сведения только по выплатам 2021 года.

Доходы и налоги, начисленные в 2020 году, отражаются в форме 2-НДФЛ, утвержденной .

Важно: Если работник просит сведения за 2020 год, нужно оформить 2-НДФЛ из . Если нужны данные за 2021 году — по форме из .

Новый бланк справки, как и раньше, содержит 5 разделов:

  • 1 — информация о работодателе, выполняющем роль налогового агента по НДФЛ;
  • 2- сведения о работнике, которому выдается справка;
  • 3 — помесячный перечень доходов;
  • 4 — суммы применяемых вычетов;
  • 5 — общие суммы заработка, удержанного и неудержанного налога.

. Чтобы в 2021 году выдать справку работнику, нужно сначала получить от него письменное заявление с просьбой предоставить сведения о доходах и суммах налога за год.

Заявитель указывает, за какой период ему нужна информация.

→ Если сведения нужны за 2020 год, например, для заполнения 3-НДФЛ для получения вычетов и возврата налога, то подготовить документ нужно по старой форме. → Если сведения нужны за 2021 год, то следует взять приложение №4 к новому расчету 6-НДФЛ и заполнить пять разделов, содержащихся в этом бланке. В целом, содержание разделов в обеих формах практически одинаково, поэтому процесс заполнения будет индентичен.

Ниже приведены образцы заполнения справки по форме 2-НДФЛ за 2020 год и новой формы за 2021 год.

Так как содержание новой и старой формы одинаково, то особенности их заполнения можно рассмотреть в одной таблице ниже: Поле справки Инструкция по заполнению За Указывается год, за который оформляется документ.

От Дата составления. Данные о налоговом агенте (работодателе) ОКТМО Код по территориальном классификатору – по месту нахождения для юрлица, по адресу проживания для ИП. Телефон Контактный телефон работодателя. ИНН/КПП Соответствующие реквизиты, для ИП заполняется только ИНН.

Налоговый агент Наименование организации, ФИО ИП. Форма, ИНН, КПП реорганизации/ ликвидации Поля заполняется только для реорганизованных и закрытых организаций. Данные о физическом лице (работник) ИНН ИНН сотрудника.

ФИО Фамилия, имя, отчество работника полностью. Статус налогоплательщика 1 – налоговые резиденты РФ. 2 – лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.

3 – высококвалифицированный специалист не налоговый резидент РФ. 4 – участник госпрограммы переселения в РФ.

5 – беженцы или получившие временное убежище в РФ.

6 – иностранец на патенте. Дата рождения В формате ХХ.ХХ.ХХХХ. Гражданство Код страны по ОКСМ, гражданином которой является работник.

Для РФ – 643. Код документа 21 – для паспорта. Остальные коды можно . Серия и номер Переписываются из документа.

Доходы, облагаемые по ставке – приводятся данные в разрезе по месяцам. % Указывается размер ставки. Месяц Порядковый номер месяца, для которого обозначаются данные.

Код дохода Коды можно . Некоторые коды:

  • Для зарплаты – 2000.
  • По договорам ГПХ — 2010.
  • Отпускные — 2012.
  • Больничные — 2300.

Код вычета Коды можно посмотреть . Сумма вычета Если применялись.

Вычеты – отражаются стандартные вычеты (на детей, за особый статус в размере 500, 3000 руб.), социальные (предоставляемые по налоговому уведомления по расходам на лечение, обучение, добровольные взносы), имущественные (предоставляемые по налоговому уведомлению по расходам на покупку имущества). Код Указывается код – . Наиболее частые коды:

  • стандартный 500 руб. — 104;
  • стандартный 3000 руб. — 105;
  • на первого ребенка — 126;
  • на второго ребенка — 127;
  • на третьего и последующих — 128;
  • на ребенка инвалида — 129;
  • за свое обучение — 320;
  • за учебу детей — 321;
  • за лечение — 324.

Сумма Общая сумма предоставленного вычета за период.

Общие суммы Доход Начисленный за период доход (до налогообложения). Налоговая база Разность дохода и вычетов. Налог исчисленный Ставка из раздела 3, умноженная на налоговую базу.

Авансовые платежи Указываются в отношении иностранных работников на патенте.

Удержанный налог Та сумма налог, которую работодатель фактически удержал за период (может отличаться от исчисленного НДФЛ, если не весь налог получилось удержать). Перечисленный налог НДФЛ, который фактически уплачен работодателем. Излишне удержанный налог Тот НДФЛ, который излишне удержан работодателем (его можно будет вернуть).

Не удержанный налог Тот НДФЛ, который работодатель не смог удержать по каким-либо причинам. Этот налог работник в следующем году может заплатить сам. Работнику попросил предоставить справку по доходам за 2020 год для заполнения декларации 3-НДФЛ для возврата налога при покупке машины. Оформить документ нужно по форме из .
Оформить документ нужно по форме из . Пример заполнения за 2020 год: Работник попросил предоставить справку о доходах за 2021 год.

Оформлять документ нужно по форме из . Пример заполнения за 2021 год: . . . .

Заполнение заявления на получение ИНН

2 305 Поделиться ИНН присваивается каждому российскому налогоплательщику: физическому и юридическому лицу.

Получить 12-значный уникальный код идентификации можно на основании письменного заявления, поданного в территориальное налоговое ведомство. Для оформления запроса на присвоение ИНН используется утвержденный шаблон обращения (Форма 2-2).ОглавлениеОбразец письменного запроса на присвоение кода налогоплательщика — это бланк ().

Документ включает в себя три листа с разделенными информационными блоками.Сюда входят:

  1. Реквизиты подразделения ФНС, где осуществляется постановка на учет;
  2. Расширенные сведения о гражданине, которому присваивается ИНН;
  3. Информация о постановке на учет, заполняемая сотрудником ведомства ФНС.

С бланком бумаги можно ознакомиться здесь:Cкачать шаблон заявки (Форма 2-2) в формате Cкачать шаблон заявки (Форма 2-2) в формате Налоговое законодательство не дает четких директив относительно возраста выдачи кода ИНН. Сделать запрос на получение 12-значного кода для налогоплательщика можно в любой момент, даже в самом раннем возрасте ребенка.До наступления его 14-летия обязанность заполнения заявки на постановку на учет налогоплательщиков ложится на родителей (опекунов).

При достижении 14-летнего возраста ребенок может обращаться в налоговые органы самостоятельно.12-значная комбинация цифр, присвоенная человеку единожды, в течение жизни не подлежит корректировке. При смене фамилии, либо других персональных данных код останется неизменным. Вам также могут понравиться 1 856В заполнении заявки на присвоение ИНН предусмотрена конкретная последовательность.

Страница №1 должна содержать:

  • Код подразделения ФНС, куда подаются документы;
  • ФИО заявителя, на которого оформляется код;
  • ФИО представителя налогоплательщика и его телефон (если бумаги подает доверенное лицо);
  • Наименование документа, который удостоверяет его полномочия.

Данные в графах ниже заполняет работник ведомства.На странице №2 содержатся:

  • ФИО налогоплательщика;
  • Данные о смене фамилии (если замена производилась после 1996 года);
  • Пол и гражданская принадлежность;
  • Дата и место рождения;
  • Тип бумаги, являющейся удостоверением личности;
  • Код страны;
  • Данные о прописке.

На странице №3 следует заполнить следующую информацию:

  • ФИО заявителя;
  • Дата регистрации и тип бумаги, подтверждающей данное действие (если удостоверением личности служит не паспорт гражданина РФ);
  • Страна проживания перед въездом в Россию (для зарубежных мигрантов);
  • Данные фактического места проживания;
  • Дата и подпись заявителя.

Для заполнения всех сведений используются арабские цифры и прописные печатные буквы.Помимо официального обращения оформление ИНН физического лица требует приложения перечня персональных документов. В этот список входят:

  • Оригинал и копия паспорта (свидетельства о рождении);
  • Оригинал и копия свидетельства о прописке (если в паспорте нет соответствующей отметки).

Бланки на присвоение ИНН для россиян и иностранцев имеют единый формат, однако иностранным резидентам следует учитывать некоторые особенности заполнения заявки.

На второй странице бланка в графе гражданства следует указать цифру «2» и код страны, подданным которой является иностранный мигрант. Данные кода содержатся в классификаторе стран (ОКСМ).

Вам также могут понравиться 1 702Мигранты без гражданства должны заполнить данные страны, где было оформлено удостоверение личности. При отсутствии зарегистрированного места проживания указываются официальные реквизиты места временного пребывания.Территориальные органы ФНС осуществляют выдачу ИНН при внесении лица в базу данных налогоплательщиков на основании заявления, заполненного по строгому образцу. Документ оформляется на бесплатной основе.

За перевыпуск нового бланка ИНН в случае его утери или смены персональных данных также плата не взимается. 2 305 Поделиться Миграционный юрист г.

Санкт-Петербург, высшее образование СПбГУ, путешественница.

Автор статей на сайте MigrantVisa.ru

Заявление на получение ИНН – новая форма №2-2-Учет

С 21 июля 2020 года вступили в силу изменения, внесенные Приказом ФНС России от 08.05.2020 В соответствии с Приказом, утверждены новые формы заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе и уведомления о снятии с учета физического лица в налоговом органе. Таким образом, обновляются следующие документы: • форма №2-3-Учет

«Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе»

; • форма №2-4-Учет «Уведомление о снятии с учета физического лица в налоговом органе».

Новую форму № 2-2-Учет теперь могут заполнять заявители, которые не имеют на территории Российской Федерации места жительства или места пребывания.

Лица, у которых есть адрес постоянной или временной регистрации, заполняют его в соответствии с требованиями Государственного адресного реестра. Из заявления были исключены поля: о предыдущих фамилии, имени и отчестве в случае их замены, прошлом адресе места жительства или пребывания.

Для налоговых органов источником указанной информации являются сведения, получаемые из ЕГР ЗАГС и от органов миграционного учета. С заявлением можно обратиться в любой налоговый орган по своему выбору лично, через представителя, направить его по почте заказным письмом либо заполнить заявление на официальном сайте Федеральной налоговой службы при помощи сервиса

«Подача Заявления физического лица о постановке на учет»

. Таким образом, начиная с 21.07.2020 года налогоплательщикам физическим лицам, Заявление о постановке на учёт в налоговом органе необходимо представлять по новой форме.

( 5 оценок, среднее 2.2 из 5 ) Понравилась статья?

Поделиться с друзьями: Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)за 2020 год и Сбербанк – Справка о доходах по форме банка – скачать бланк! (Проверка актуальности: 01.03.2021 года.) В Договоре купли-продажи автомобиля должны содержатся: – дата и место его составления, – сущность Прерогатива оформления и выдачи паспортов, разрешающих выезд граждан РФ за пределы страны принадлежит ГУВМ

Заявление на инн физического лица бланк 2021 скачать

От этапа подготовки документа до его отправки необходимо пройти 5 шагов: Примечание: если Вы планируете получать свидетельство не в налоговом органе по месту проживания, то в последнем блоке необходимо выбрать «Иной налоговый орган»:

    На втором этапе система предложит ввести данные о документе, удостоверяющем личность, контактные данные, а также сведения об изменениях ФИО, пола, даты и места рождения
    После ввода паспортных и контактных данных будет сформирован номер заявки по которому необходимо будет получить свидетельство

На этом этапе еще можно вернуться к редактированию данных и, если вы сомневаетесь в том, все ли сведения были внесены верно, выберите в самом низу «Вернуться к редактированию заявки».Составление заявления на получение ИНН через Интернет

    Переходим на сайт ФНС в сервис «Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации»

С помощью данного сервиса можно заполнить заявление о выдаче ИНН, выбрать любой налоговый орган, в котором будет происходить получение свидетельства, контролировать информацию о статусе заявления, а также работать с ранее составленным заявлением или его черновиком.

    Вводим логин (адрес электронной почты) и пароль.

Если до этого на сайте ФНС Вы не регистрировались, то необходимо это сделать, заполнив специальную форму: Примечание: регистрация на сайте ФНС не имеет отношения к Личному кабинету налогоплательщика, доступ к которому гражданин получает путем личного посещения налогового органа.Не забудьте заранее заверить и вложить копии документов, удостоверяющих вашу личность и регистрацию. Как ускорить процесс получения копии ИНН при помощи электронно цифровой подписи?

Если в своё время вы стали обладателем электронно цифровой подписи (ЭЦП), то вам доступны два варианта получения свидетельства ИНН физического лица – заказным письмом через Почту России и в электронном виде.

Что рекомендовано сделать:скачать и установить на свой компьютер специальную программу «Налогоплательщик ЮЛ».

Как получить ИНН физическому лицу через ГосУслуги – пошаговая инструкция

Отметим сразу, что услуга выдачи свидетельства предоставляется гражданам совершенно бесплатно.

Если у физлица отсутствует идентификационный номер, оформить его можно:

  1. где получить номер ИНН через Интернет: на официальном сайте ФНС и госуслуг после прохождения процедуры регистрации. Придется заполнить электронную форму заявления. Готовое свидетельство поступит на электронную почту заявителя в виде pdf-файла. Но для того чтобы иметь на руках привычный бумажный бланк, вам придется обратиться в отделение ФНС;
  2. где получить СНИЛС и ИНН одновременно? Это можно сделать в любом многофункциональном центре (МФЦ) вашего города.
  3. с января 2021 года оформить свидетельство о постановке на налоговый учет можно при личной явке в любое отделение ФНС. Соответствующие поправки были внесены в п. 7 ст. 83 НК РФ, ФЗ от 03.07.2016 № 243-ФЗ. Если вас интересует, где получить ИНН по месту жительства, обращайтесь в территориальное отделение налоговой инспекции по месту вашей прописки (временной или постоянной);
  4. где получить справку ИНН через представителя: в любом отделении ФНС. В этом случае к комплекту документов следует приложить доверенность, заверенную нотариусом и заверенную копию паспорта заявителя. В доверенности должно быть упомянуто право на представление его интересов в налоговой инспекции;
  1. Заполнение вручную осуществляется заглавными печатными буквами слева направо, начиная с крайнего левого знака.
  2. Если документ заполняется вручную, необходимо использовать чернила черного и синего цвета.
  3. Не допускается исправление ошибок в документе, использование корректирующих средств и двусторонняя печать заявления.
  4. В каждом поле указывается только один показатель, если сведения отсутствуют, то ставится прочерк (при заполнении на компьютере прочерки ставить не обязательно).
  5. Заполнение на компьютере необходимо производить с помощью шрифта CourierNew высотой 16 – 18 пунктов.
Рекомендуем прочесть:  Допрос 8 летнего ребенка в полиции

Вопреки всеобщему заблуждению, детям

Обновленная форма 2-НДФЛ 2021 года: основные новшества и отличия

В случае несвоевременного представления справок, к налоговому агенту будут применены штрафные санкции в соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ в размере 200 руб.

за каждую несвоевременно представленную (непредставленную) справку.В том случае, когда налоговый орган до представления работодателем корректирующей справки, выявит ошибки при заполнении 2-НДФЛ (например, ИНН физлица, номер его паспорта, сумма дохода или суммы НДФЛ), это повлечет штраф в размере 500 руб. за каждую неверно заполненную справку (п. 1 ст. 126.1 НК РФ).Справка 2-НДФЛ имеет машиноориентированную форму и предназначена для работодателей, которые отчитываются на бумаге.

Новая форма должна ускорить процесс обработки данных, так как позволит автоматизировать сканирование, распознавание и оцифровку полученных справок.Справка о доходах и суммах налога физического лица в 2021 году состоит из двух частей:

  • «Справка о доходах и суммах налога физического лица» включает сведения о налоговом агенте и четыре раздела:
  • Раздел 2. «Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода». Введите ставку налога, общую сумму облагаемого по ней дохода, выделите налоговую базу, укажите исчисленную и удержанную сумму налога.
  • Раздел 1. «Данные о физическом лице — получателе дохода». Заполните Ф.И.О., ИНН, статус налогоплательщика, код страны, паспортные данные.
  • Раздел 3. «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты». Укажите код вычета и сумму, дополнительно впишите данные об уведомлении.
  • Раздел 4. «Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога». Укажите сумму дохода, с которого не удержали налог, и саму неудержанную сумму.

2. Приложение к справке

«Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода»

.

Укажите номер справки, отчетный год 2021, ставку налога и заполните данные по месяцам.

Если у сотрудника компании есть доходы, обложение которых осуществляется по иным ставкам, чем 13 %, они отображаются в отдельных разделах.

Новая форма Р13014 с 25 ноября 2020

С 25 ноября 2020 года действует новая форма Р13014 для внесения изменений, утвержденная Приказом ФНС России от 31.08.2020 N Новая форма состоит из 59 страниц, которые поделены на листы: титульный лист и листы от «А» до «Н».

Обязательно нужно заполнить титульный лист, страница 1 и лист «Н».

Остальные листы и страницы заполняются только тогда, когда они отражают какую-либо изменившуюся информацию.

Незаполненные страницы не прикладываются к заявлению, а на заполненных проставляется сквозная нумерация вверху листа в специальных клеточках в формате «001», «002» и т.д.

Рассмотрим порядок заполнения тех листов заявления Р13014, которые наиболее часто применяются при внесении изменений в сведения об организации.

Пункт 1 ОГРН и ИНН заполняются строго в соответствии с данными ЕГРЮЛ.
Пункт 2 заполняется следующим образом:

  • Если изменения вносятся в Устав, ставим цифру 1, ниже проставляем цифру 1 или 2 (чтобы обозначить, в каком виде будет меняться Устав).
  • Если происходит несколько изменений и, хотя бы одно из них подразумевает внесение изменений в Устав, ставим цифру 1, ниже проставляем цифру 1 или 2.
  • Если изменения вносятся только в ЕГРЮЛ, ставим цифру 2.
  • Если организация переходит на типовой Устав (или обратно с типового — на обычный), проставляем цифру 3, ниже указываем номер типового Устава, который будет использовать организация.
  • Если заявление подаётся для исправления ошибки, ставим цифру 4.
  • Пункт 4 заполняется при изменении уставного капитала или для исправления ошибки, если в ЕГРЮЛ уставной капитал указан неверно.
  • Пункт 6 нужно заполнять для уведомления ФНС о решении организации сменить место нахождения (когда происходит переезд из одного муниципального образования в другое).
  • Пункт 8 можно заполнить, чтобы внести (или изменить) в ЕГРЮЛ адрес электронной почты для связи с организацией.

Заполняется при смене наименования или при исправлении ошибки в названии.

Пункт 1 на листе «А» позволяет указать новое полное и сокращенное наименование на русском языке. Пункт 2 создан для указания названия на английском языке (полного и сокращенного), которое теперь также будет включено в ЕГРЮЛ. При исправлении ошибки заполнять нужно только те строки, в данных который в ЕГРЮЛ содержится ошибка.
При исправлении ошибки заполнять нужно только те строки, в данных который в ЕГРЮЛ содержится ошибка.

Заполняется в случае смены адреса организации, места нахождения и для исправления ошибки в адресе.

В случае изменения места нахождения заполняются пункты 1 и 2. В случае изменения адреса юридического лица в пределах места его нахождения заполняется пункт 2.

Адрес нужно указывать в соответствии с муниципальным делением и он должен соответствовать данным ФИАС (Федеральная информационная адресная система — ). При заполнении всех пунктов места нахождения и адреса юридического лица нужно использовать сокращенные наименования адресообразующих элементов в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 5 ноября 2015 г. N 171н. Заполняется в случае внесения сведений о новом участнике — юридическом лице, о прекращении участия или изменении сведений об участнике.

В пункте 1 проставляем соответствующее цифровое значение:

  • Если проставлено значение 1, заполняются пункты 3 и 4.
  • Если проставлено значение 2, заполняется пункт 2.
  • Если проставлено значение 3, заполняются пункт 2, а также пункт 3 (в случае изменения сведений об участнике) и (или) пункт 4 (в случае, если изменяется доля участника в уставном капитале).

Заполняется в случае внесения сведений о новом участнике — физическом лице, о прекращении участия или изменении сведений об участнике.

В пункте 1 проставляем соответствующее цифровое значение:

  • Если проставлено значение 1, заполняются пункты 3 и 4.
  • Если проставлено значение 2, заполняется пункт 2.
  • Если проставлено значение 3, заполняется пункт 2, а также пункт 3 (в случае изменения сведений об участнике) и (или) пункт 4 (в случае, если изменяется доля участника в уставном капитале).

Заполняется в случае приобретения обществом доли в уставном капитале общества, распределения или продажи, принадлежащей обществу доли. Применяется при выходе участника, при распределении или продаже доли общества. Заполняется в случае смены сведений о руководителе или смены самого руководителя.

В разделе 1 проставляем соответствующее цифровое значение.

  • Если проставлено значение 1, заполняется пункт 3.
  • Если проставлено значение 2, заполняется пункт 2.
  • Если проставлено значение 3, заполняются пункт 2 и соответствующие строки в пункте 3.

Заполняется в случае изменения кодов ОКВЭД.

В пункте 1 указываются коды, подлежащие внесению (не менее четырех цифровых знаков).

Виды деятельности указываются по классификатору ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Пункт 2 заполняется для исключения видов деятельности, сведения указываются в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ. Если Вам необходимо изменить основной вид деятельности, вписываем новый код в Лист «К», стр.1 в «Код основного вида деятельности», а старый код вписываем в Лист «К», стр.2 «Код основного вида деятельности».

Если необходимо оставить старый код основного вида деятельности в списке дополнительных кодов, то вписываем его как дополнительный в Лист «К», стр.1 в «Коды дополнительных видов деятельности». При необходимости заполняется несколько листов «Л» заявления.

Заполняется в отношении физического лица, выступающего заявителем. Если это руководитель организации, в пункте 1 проставляем цифру 1. Если нотариус (при выходе и купле-продаже) —цифру 3.

После проставления цифры заполняем пункт 2: для руководителя указываем все сведения полностью, для нотариуса достаточно только ФИО и ИНН. В пункте 3 обязательно указываем электронную почту и телефон. Также рекомендуем в данном пункте проставить значение 1 в соответствующей клетке, чтобы иметь возможность получить результат государственной регистрации изменения на бумажном носителе.

Пункт 4 заполняется нотариусом при удостоверении подписи заявителя.

Заявление о получении справки о расчетах (форма КНД 1114237) – скачать бланк 2021 года

Форма КНД 1114237 была утверждена в сентябре 2020 года. Она используется для подачи заявления в ФНС, чтобы получить справку о состоянии расчетов по взносам, налогам и сборам.

Стоит уточнить, раньше этот бланк считался лишь рекомендованным.Cодержание: В 2021 году эта форма уже считается обязательной к использованию. Подав в налоговую этот документ, заявитель сможет получить бумажную справку о состоянии расчетов. По этому заявлению можно запрашивать множество различных документов.

В связи с этим здесь проставляется необходимый код, соответствующий документу, который заявитель желает получить. Необходимость в получении таких документов, соответственно, и в подаче заявления, возникает у предпринимателей, организаций и физических лиц.По сути, при помощи такого заявления любой желающий имеет возможность убедиться в том, что все начисления и зачисления были произведены правильно.

Специалисты рекомендуют запрашивать данную справку хотя бы раз в год. Особенно рекомендовано это делать после сдачи отчетности.

Крупным организациям, которые сдают отчеты ежеквартально, рекомендуется делать подобную сверку каждый квартал.Существует мнение, что физическим лицам нет необходимости запрашивать данную справку.

Но не стоит забывать, любой человек может уплачивать штрафы, земельные и другие налоги. Убедиться в их правильном зачислении поможет данная справка.

Что касается организаций, то регулярная сверка позволит избежать крупных штрафов.Обычно заполнение этого документа не вызывает никаких сложностей. Здесь все предельно просто и понятно.

Необходимо лишь внимательно заполнять форму. Здесь указываются такие данные:

  1. В верхней части документа прописываются коды ИНН и КПП.
  2. Код налогового органа, в который подается заявление. Если он неизвестен, код можно узнать непосредственно в отделении налоговой или на официальном сайте ФНС.
  3. Признак заявителя. Здесь выбирается нужный код из предложенных.
  4. Название компании или ФИО частного лица.
  5. Выбирается вид справки, которую необходимо получить.
  6. Предпочтительный способ получения справки.

Нужно постараться не забыть отметить дату, на которую необходимо получить состояние расчетов.

Хотя и без этой даты документ будет принят к рассмотрению.

В этом случае состояние расчетов будет предоставлено на дату подачи заявления.Стоит уточнить, раньше заявитель должен был указывать прилагаемую документацию. Сейчас делать этого не нужно.

Данная обязанность возлагается на налогового инспектора.В бланке имеется строка, предназначенная для указания номера телефона. Обязательной ее назвать нельзя.

Это означает, если заявитель не укажет свой телефон, заявление у него все равно примут.

Однако существуют рекомендации, которые относятся не только к этому документу, но и ко всем заявлениям, подаваемым в налоговый орган. Для заявителя будет лучше, если налоговики будут иметь возможность связаться с ним. Иногда бывают ситуации, что документ составлен неправильно, но при получении заявления сотрудник ошибку не обнаружил.

В этом случае налоговики позвонят, сообщив о том, что нужно явиться в отделение ФНС и исправить ошибку. Именно поэтому специалисты рекомендуют в таких важных документах не игнорировать подобные поля и указывать свои контактные данные.Что касается номера страницы, то она обозначается трехзначным числом «001». Хотя в готовом бланке уже проставлена нумерация страницы.

Несмотря на то, что данное заявление всегда составляется на одной странице, здесь все равно указывается их количество.Нижняя часть заявления разделена на две части. В правой заявитель ничего не должен указывать.

Эта часть предназначена для заполнения налоговиками. В левой части заявитель должен подтвердить, что все указанные сведения являются правдивыми и актуальными. В соответствующих строках прописывается ФИО.

Ниже заявитель должен проставить свой автограф.

Рядом указывается дата подачи заявления.Как известно, законодательство разрешает любому гражданину или организации назначать своих представителей для выполнения каких-либо действий. К ним относится и подача заявлений в налоговый орган. Соответственно, документ, составленный по форме КНД 1114237, может подаваться не самим заявителем, а его доверенным лицом.

Естественно, у него на руках должна быть соответствующая доверенность.

В бланке имеется специальная графа, в которую нужно внести сведения о доверительном документе, на основании которого представитель имеет законное основание представлять интересы доверителя в органах ФНС.Образец заявления о получении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

Форма 2-2-учет 2021 скачать бланк заявления бесплатно (и в excel) и порядок заполнения

Код страны указывается согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ).

+ +